老師:小規(guī)模沒有達到繳費標準,免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
所在公司前期財務(wù)人員頻繁變動,導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動往來:把流水收付款和準確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

老師,我們2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)到2017年年初,庫存現(xiàn)金減少1500,本年利潤增加了1500,這個有可能是哪方面出現(xiàn)了問題?
答: 個人理解應(yīng)該是個別分錄記錯方向了。
月末利潤與庫存現(xiàn)金
答: 老板叫做內(nèi)帳,現(xiàn)在算出來9月利潤2萬,我是用收入減去所有的費用支出得出的?,F(xiàn)在情況為:比如有銀行存款1.1萬,月末庫存現(xiàn)金1.6萬,應(yīng)收賬款0.5萬,期初庫存現(xiàn)金0.3萬,月末利潤2萬,老板認為月末利潤加上期初庫存現(xiàn)金2+0.3應(yīng)該與月末庫存現(xiàn)金加應(yīng)收賬款1.6+0.5相等,是我賬做錯了還是怎么樣的?我是新手不太懂
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
可以直接這樣記嗎?借:利潤分配 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,不可以的


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2019-09-10 12:12
張艷老師 解答
2019-09-10 12:15
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