
我們招標(biāo)的時(shí)候幫別人墊付了一筆報(bào)名資料費(fèi)300元,我們把錢從銀行轉(zhuǎn)賬給招標(biāo)公司了,然后過了幾天對方把這個(gè)錢用現(xiàn)金付給我們了,那我要怎么做分錄?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-報(bào)名費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款嗎
答: 你好!你如果只是墊付,就借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后收回的時(shí)候,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
我們公司,老板娘不定時(shí)會(huì)給前臺(tái)一筆備用金,大概4萬的樣子,公司平時(shí)很多費(fèi)用都是前臺(tái)支付的,然后再報(bào)銷。交接的人說把前臺(tái)的備用金都當(dāng)作是庫存現(xiàn)金,這樣理解對嗎?我的理解是,老板娘轉(zhuǎn)備用金給她時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款她平時(shí)支付一些相關(guān)費(fèi)用后來報(bào)銷時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款請問這樣做賬可以嗎?我現(xiàn)在不理解的是,交接的人說把她的備用金當(dāng)成現(xiàn)金,那意思是做賬要用庫存現(xiàn)金這個(gè)科目嗎?還有就是她手里有備用金,而且還有結(jié)余,如果收到她的報(bào)銷單據(jù),那應(yīng)沖減她的應(yīng)收款,可是為什么交接人的每次給老板娘發(fā)送當(dāng)周所有人員報(bào)銷明細(xì)時(shí),當(dāng)中還要留下她的名字呢?在為其他員工需要老板娘報(bào)銷轉(zhuǎn)錢的
答: 你好,你的做法是正確的,如果當(dāng)做現(xiàn)金做賬一般為了區(qū)分會(huì)直接用“備用金”科目,這種就相當(dāng)于一直保證前臺(tái)手里有這筆錢,每次用了又補(bǔ)上
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個(gè)稅是0報(bào),沒有做工資表 交醫(yī)社保的用銀行交 個(gè)人交的部分用現(xiàn)金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費(fèi)用-醫(yī)社保550.4、其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個(gè)人部分借:庫存現(xiàn)金275.2 貸:其他應(yīng)收款-醫(yī)社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應(yīng)收款沖掉了
答: 您好,您的分錄是不可以的


吳曉婷 追問
2019-09-10 16:51
宋生老師 解答
2019-09-10 16:55
吳曉婷 追問
2019-09-10 17:02
宋生老師 解答
2019-09-10 17:05