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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-10 17:37

你好
借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金等
小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

程阿夢。 追問

2019-09-10 17:40

那出差補(bǔ)助也直接計(jì)入差路費(fèi)是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-10 17:40

出差補(bǔ)助也直接計(jì)入差路費(fèi) 是的

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:39

老師。會(huì)計(jì)分錄可以做成
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:40

如果報(bào)銷的時(shí)候沒有支付 可以

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:44

我看之前做賬的都是這么做的。然后都已經(jīng)報(bào)銷完了。那怎么辦?我是不是得把之前的在重新改過來?在多做一筆會(huì)計(jì)分錄?借其他應(yīng)付款。貸銀行存款?

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:45

給您發(fā)票的時(shí)候沒有支付款項(xiàng)
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:49

我公司都是先墊付后報(bào)銷的。然后用的金蝶做賬。好像今年一年都是用的借:管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款。這可咋整?

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:50

那您銀行存款金額能對么

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:53

每次我記錄銀行存款明細(xì)賬的時(shí)候是對的上的啊。

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:55

那應(yīng)該沒有問題 您看下其他應(yīng)付款明細(xì)賬 借方是怎么減少的

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:08

我看了一下其他應(yīng)付款的明細(xì)賬。貸方是負(fù)39萬。

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:08

是不是就是說還欠別人39萬?

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:09

那您報(bào)銷的這些借方金額是一一對應(yīng)的么

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:12

報(bào)銷的借方都沒有。全在貸方。

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:14

那不是逐筆支付給對方  可能是對方需要用了 才支付一次  您看借方有發(fā)生額

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:18

借方的發(fā)生額是我根據(jù)月賬單的明細(xì)賬登入進(jìn)去的。之前報(bào)銷的就是借管理費(fèi)用。貸:其他應(yīng)付款。然后后面就沒有了。

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:20

如果報(bào)銷的時(shí)候沒有支付  是不需要寫銀行存款這筆分錄的

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:24

是支付了呀。因?yàn)閳?bào)銷單拿過來都這么久了。一個(gè)月報(bào)銷2次。早給他們報(bào)銷了。那現(xiàn)在是不是不用再掛這上面。我在這個(gè)月在寫一筆借其他應(yīng)付款   貸銀行存款?還是我反結(jié)賬到前面在一個(gè)一個(gè)的改回來?

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:25

您銀行存款余額跟銀行實(shí)際的一致么?

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由勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司選擇差額計(jì)稅: 1、全額確認(rèn)收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 3、實(shí)際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 小貼士:若由用人單位直接發(fā)放工資,勞務(wù)派遣公司僅就手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,不涉及差額征稅。
2021-06-06 12:30:04
1、確認(rèn)收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2017-08-17 14:10:07
你好 借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等 小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-10 17:37:56
這個(gè)補(bǔ)差可以做折讓銷售入賬的,你可以根據(jù)你們實(shí)際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36
您好!差旅費(fèi)一般是沒有限制的。
2016-03-22 15:51:00
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