老師你好請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),是不是要把所有開發(fā)成本加上預(yù)估還需開發(fā)成本都結(jié)轉(zhuǎn)成產(chǎn)品這里去?謝謝
勤
于2019-09-11 08:03 發(fā)布 ??1907次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2019-09-11 08:12
房地產(chǎn)年底結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄為:
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
其他業(yè)務(wù)成本
營業(yè)稅金及附加
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等
房地產(chǎn)年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容:
(1)主營業(yè)務(wù)收入:包括土地轉(zhuǎn)讓收入、商品銷售收入、配套設(shè)施銷售收入、代建工程結(jié)算收入、出租房租金收入。
由于營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)與價(jià)款結(jié)算時(shí)間上的不一致,我們應(yīng)該分開計(jì)算
①在實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同時(shí)收到價(jià)款時(shí)
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
②營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)前,價(jià)款收取后的。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
③預(yù)收價(jià)款時(shí),待開發(fā)完工后再移交使用的
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
移交使用時(shí)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:預(yù)收賬款
銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
④以賒銷或分期收款方式銷售開發(fā)產(chǎn)品時(shí),應(yīng)以當(dāng)期收到的金額確認(rèn)為收入
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
(2)其他業(yè)務(wù)收入:主要包括售后服務(wù)收入、材料轉(zhuǎn)讓收入、固定資產(chǎn)出租收入、開形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入
借:銀行存款
或應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
(3)主營業(yè)務(wù)成本:一般本科目期末無余額
轉(zhuǎn)讓或是銷售開發(fā)產(chǎn)品成本的結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:開發(fā)產(chǎn)品
如分期開發(fā)產(chǎn)品的,應(yīng)與收入相配比結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:分期收款開發(fā)產(chǎn)品
(4)其他業(yè)務(wù)成本
(5)主營業(yè)務(wù)稅金及附加
計(jì)提本月份主營業(yè)務(wù)應(yīng)交納的營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及土地增值稅
借:稅金及附加
應(yīng)交稅費(fèi)
——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
——應(yīng)交土地增值稅
——應(yīng)交教育費(fèi)附加等
月末按照實(shí)現(xiàn)的其他業(yè)務(wù)收入計(jì)算出應(yīng)交納的稅金





老師好,2016年和2019年成立的老企業(yè),到底何時(shí)實(shí)繳? 問
你好,現(xiàn)在規(guī)定是5年,2024年的6月底之前成立的,在2032年6月底就可以了。 這個(gè)投入就可以了。然后入賬就好。 答
老師好,我有一個(gè)問題想咨詢下。員工入職后,自行采 問
抬頭是公司的可以報(bào)銷,是個(gè)人的不行 答
你好,2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀 問
補(bǔ)做入庫就行了哈 答
老師,第二季度印花稅,工程合同印花稅減免后稅額21. 問
你好,這個(gè)是21.92+0.51這樣來算的了。 答
老師 這道題不是分期付息嗎 為啥不用應(yīng)收利息 問
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答
勤 追問
2019-09-11 08:46
莊老師 解答
2019-09-11 08:57
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莊老師 解答
2019-09-11 12:24