
老師您好,公司年會組織員工吃飯然后抽現(xiàn)金紅包這些費(fèi)用要如何做賬務(wù)處理?
答: 你好 計入福利費(fèi)核算才行的 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 并入工資繳納個稅 這個現(xiàn)金紅包
老師我想問下,前期的一些費(fèi)用掛了往來,查賬后發(fā)現(xiàn)是用現(xiàn)金付款的,怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,同學(xué),將往來沖走,貸方是庫存現(xiàn)金科目即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!我公司收到其他公司投入的種植項目非現(xiàn)金投資。即實物投入,該如何做賬務(wù)處理?謝謝!
答: 假如說是固定資產(chǎn)的話,借方寫固定資產(chǎn),貸方寫實收資本

