
這個(gè)月繳了2017年度殘保金~直接借管理費(fèi)用-其它管理費(fèi),貸銀行存款。。。還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
員工先墊付的錢辦事,回來報(bào)銷。是直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。還是先借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付-某某,再借其他應(yīng)付-某某,貸銀行存款????
答: 你好,第二種處理方式的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費(fèi)用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
答: 你好,你這種情況應(yīng)該按開票金額做賬,開了發(fā)票再入賬,如果發(fā)票沒給你就不要入賬。

