
老師,1月暫估入庫的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月發(fā)票到了我怎么做賬呢?
答: 同學(xué)你好,如果到了發(fā)票,金額與暫估的一樣,可以把發(fā)票直接附在暫估后面
食材配送公司購入原材料貨到并且款項(xiàng)已支付,發(fā)票未到,怎么做賬?不確定發(fā)票什么時候能到,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 在會計準(zhǔn)則中,要求暫估入賬,即按照往期或者市場價格入賬。 等到發(fā)票到了,再把差額進(jìn)行調(diào)整 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照暫估入賬的價格,除非發(fā)票已到 親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前公司沒有人做賬,例如10月份進(jìn)的原材料,11月份才付款,這樣我是不是做兩筆的會計分類?分別:購入、支付這兩筆?但是這樣影響原材料的結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,是的,是做兩筆分錄,不會影響成本的。

