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欣慰的向日葵
于2019-09-12 09:25 發(fā)布 ??662次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-09-12 09:27
這樣寫是對的,不過一般手工帳的話,直接記到貸方的財務費用正數。用記賬軟件的話,才這樣做的。
欣慰的向日葵 追問
2019-09-12 09:30
那利息收入,銀行記借方,利息記貸方?利息不是不能記貸方?
張艷老師 解答
2019-09-12 09:33
1、是的 借:銀行存款 貸:財務費用--利息收入2、可以計入貸方的,只是使用記賬軟件的話,才需要登記在借方。3、抱歉,剛才又看了一下上面的憑證分錄。是支付的“手續(xù)費”,您列的分錄是不對的,上面的分錄是收到利息的分錄。支付手續(xù)費的分錄為借:財務費用--手續(xù)費 貸:銀行存款
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這樣做對不對?如果不對,告訴我該怎么寫
答: 這樣寫是對的,不過一般手工帳的話,直接記到貸方的財務費用正數。用記賬軟件的話,才這樣做的。
老師你看一下我那會跟你說的,對方這樣寫不可以對嗎。如果就他自己寫應該怎么改
答: 個人賣煤炭的是嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用對公賬戶付的貨款要填費用報銷單,如果填或者不填費用報銷單告訴一下為什么要這樣做
答: 你好,這個是公司內部報銷的規(guī)定
請問老師,起訴一家公司,收到訴訟費,利息占用費,該怎么做分錄了訴訟費我是看他之前怎么做,如果開發(fā)票沖費用,如果沒有開發(fā)票沖預付,利息占用費我也是放到營業(yè)外收入,不知道對不對
討論
對啊網怎么樣? 告訴你真相 !
老師你好,麻煩問一下我們單位發(fā)生退貨了出納直接在發(fā)票上開具負數這樣做對不對?如果不對應該怎樣做呢?
老師我們個人和森歌集成灶簽協議看看這樣寫可以嗎,有不對的告訴我一下啊
報增值稅,采購的對不對?幫看看做的對不對?如果不對,該怎么填
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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欣慰的向日葵 追問
2019-09-12 09:30
張艷老師 解答
2019-09-12 09:33