
小規(guī)模增值稅會計分錄怎么做。發(fā)生,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅。結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅。減免增值轉出。借應交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣做對嗎?
答: 注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
老師我做憑證時 借 應收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務收入 84894.81 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 結轉增值稅時 借 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 貸 應交稅費-轉出未交增值稅銷項 5093.69 后又結轉 借 應交稅費-轉出未交增值稅 5093.69 貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69
答: 一般納稅人的對的是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅結轉:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅當月沒有進項,這樣做對嗎?
答: 你好,沒問題,這個就是這么做的。


Tracy_φ(?_?昕 追問
2019-09-12 14:12
三寶老師 解答
2019-09-12 14:14
Tracy_φ(?_?昕 追問
2019-09-12 14:19
三寶老師 解答
2019-09-12 14:21