鄒老師你好,我想問下,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是根據(jù)這兩個科目的明細(xì)賬借貸方余額合計數(shù)填報表嗎?
熱心的汽車
于2019-09-12 14:39 發(fā)布 ??928次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-09-12 14:39
你好,是需要根據(jù)各自明細(xì)填寫的
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方明細(xì)
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額+其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額
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你好,是需要根據(jù)各自明細(xì)填寫的
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方明細(xì)
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額+其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額
2019-09-12 14:39:52

您好,其他應(yīng)收款與應(yīng)付賬款都掛帳了是否可以相互抵充,要看具體情況,如果是同一家公司,確實是因為相關(guān)業(yè)務(wù)引起的,可以相互抵充。如果是不同單位,或者是性質(zhì)特殊的話是不行的。
2019-03-05 14:05:51

可以的 不同的人產(chǎn)生不同的債權(quán)債務(wù)
2020-04-01 10:45:35

您好,重新建賬,不都是估計的數(shù)字,比如應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,以及其他應(yīng)付的明細(xì)賬,不能隨便編個數(shù)字的,是要根據(jù)欠條來建立數(shù)據(jù)的。至于哪個公司,哪個項目的多少余額,也是要根據(jù)與對方核對的數(shù)據(jù)來建立的。不能編數(shù)據(jù)的,沒有根據(jù)的數(shù)據(jù),寧可定為0,也不能隨便編數(shù)據(jù)的,會計人員做的數(shù)據(jù),一般都是有根有據(jù)的。否則,承擔(dān)的責(zé)任太大了,有可能您承擔(dān)不起的。
2017-12-12 23:40:29

同學(xué)你好!不對的哦
后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
2021-10-18 15:32:47
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