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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-12 19:06

您好 
收到材料暫估入庫
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
支付貨款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

晟染 追問

2019-09-12 19:08

那暫估的應(yīng)付賬款和實際的應(yīng)付賬款間的差額怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:10

暫估的跟實際支付的 是什么差額?

晟染 追問

2019-09-12 19:20

就是我現(xiàn)在不知道我應(yīng)付賬款的金額是多少,只能暫估一個數(shù)字

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:23

如果暫估金額小于發(fā)票金額
收到發(fā)票
借:原材料
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
如果暫估金額小于發(fā)票金額
收到發(fā)票
借:原材料 借方紅字
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款

晟染 追問

2019-09-12 19:37

那老師暫估庫存后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:44

暫估庫存后如果材料已經(jīng)領(lǐng)用了要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后轉(zhuǎn)入庫存商品 銷售出庫后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

晟染 追問

2019-09-12 21:06

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的金額是暫估應(yīng)付賬款的金額嗎?我們是經(jīng)銷商

bamboo老師 解答

2019-09-12 21:08

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的金額是暫估的庫存商品的金額  經(jīng)銷商用庫存商品科目不用原材料

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你好,計入 管理費(fèi)用勞保費(fèi)
2021-05-26 16:46:58
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2019-10-30 19:28:08
你好,借原材料貸應(yīng)付帳款暫估,收到發(fā)票,借原材料紅字貸應(yīng)付賬款紅字,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款
2019-09-12 19:03:33
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目
2016-08-30 10:48:49
借:庫存商品 貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2019-10-16 11:11:36
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