APP下載
晟染
于2019-09-12 19:04 發(fā)布 ??1020次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-09-12 19:06
您好 收到材料暫估入庫借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款收到發(fā)票借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)貸:應(yīng)付賬款支付貨款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
晟染 追問
2019-09-12 19:08
那暫估的應(yīng)付賬款和實際的應(yīng)付賬款間的差額怎么處理?
bamboo老師 解答
2019-09-12 19:10
暫估的跟實際支付的 是什么差額?
2019-09-12 19:20
就是我現(xiàn)在不知道我應(yīng)付賬款的金額是多少,只能暫估一個數(shù)字
2019-09-12 19:23
如果暫估金額小于發(fā)票金額收到發(fā)票借:原材料應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)貸:應(yīng)付賬款如果暫估金額小于發(fā)票金額收到發(fā)票借:原材料 借方紅字應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)貸:應(yīng)付賬款
2019-09-12 19:37
那老師暫估庫存后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
2019-09-12 19:44
暫估庫存后如果材料已經(jīng)領(lǐng)用了要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后轉(zhuǎn)入庫存商品 銷售出庫后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2019-09-12 21:06
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的金額是暫估應(yīng)付賬款的金額嗎?我們是經(jīng)銷商
2019-09-12 21:08
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的金額是暫估的庫存商品的金額 經(jīng)銷商用庫存商品科目不用原材料
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
你好,買好多一次性口罩入庫會計分錄怎么寫
答: 你好,計入 管理費(fèi)用勞保費(fèi)
不良品入庫的會計分錄
答: 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
廠庫開入庫紅單,要怎么做會計分錄呢?麻煩老師幫我發(fā)一下,謝謝!
答: 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目
老師,暫估入庫的完整會計分錄怎么做?
討論
老師,我們公司在端午節(jié)的時候別人送給我們粽子套裝50盒,是入庫了的,后面老板把套裝里的酒分出來了,又入了一次庫,套裝里的粽子就給員工了,請問怎么寫會計分錄呢
貨品重新編織入庫怎么做會計分錄
暫估入庫的會計分錄怎么做
老師,自營水果采摘入庫的會計分錄怎么做呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206471 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
晟染 追問
2019-09-12 19:08
bamboo老師 解答
2019-09-12 19:10
晟染 追問
2019-09-12 19:20
bamboo老師 解答
2019-09-12 19:23
晟染 追問
2019-09-12 19:37
bamboo老師 解答
2019-09-12 19:44
晟染 追問
2019-09-12 21:06
bamboo老師 解答
2019-09-12 21:08