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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-12 19:06

您好 
收到材料暫估入庫(kù)
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
支付貨款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

晟染 追問(wèn)

2019-09-12 19:08

那暫估的應(yīng)付賬款和實(shí)際的應(yīng)付賬款間的差額怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:10

暫估的跟實(shí)際支付的 是什么差額?

晟染 追問(wèn)

2019-09-12 19:20

就是我現(xiàn)在不知道我應(yīng)付賬款的金額是多少,只能暫估一個(gè)數(shù)字

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:23

如果暫估金額小于發(fā)票金額
收到發(fā)票
借:原材料
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
如果暫估金額小于發(fā)票金額
收到發(fā)票
借:原材料 借方紅字
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款

晟染 追問(wèn)

2019-09-12 19:37

那老師暫估庫(kù)存后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:44

暫估庫(kù)存后如果材料已經(jīng)領(lǐng)用了要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品 銷售出庫(kù)后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

晟染 追問(wèn)

2019-09-12 21:06

結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額是暫估應(yīng)付賬款的金額嗎?我們是經(jīng)銷商

bamboo老師 解答

2019-09-12 21:08

結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額是暫估的庫(kù)存商品的金額  經(jīng)銷商用庫(kù)存商品科目不用原材料

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你好,如果是庫(kù)存商品的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2020-01-11 19:19:39
你好,借庫(kù)存商品,貸產(chǎn)成品,
2019-06-15 17:20:02
你這個(gè)是材料么,還是庫(kù)存商品
2019-05-17 19:34:32
你好,計(jì)入 管理費(fèi)用勞保費(fèi)
2021-05-26 16:46:58
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2019-10-30 19:28:08
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