
收到已計(jì)提減值的應(yīng)收賬款時(shí),需要立即轉(zhuǎn)出壞賬么,還是說等到年終再處理
答: 你好收到時(shí),立即處理
老師,出售應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款之前計(jì)提過壞賬的也要轉(zhuǎn)出來嗎
答: 沒有看到文件說需要轉(zhuǎn)回?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年底到了,想做幾筆應(yīng)收款壞賬,這個(gè)只要說明原因就可以了嗎?壞賬以前不計(jì)提的,直接做借壞賬損失,貸應(yīng)收賬款,是嗎
答: 您好,一般情況下,說明原因,老板指示就行了。直接做,借:營業(yè)處支出-壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款。

