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莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-14 07:34

建筑勞務(wù)公司主要的分錄有哪些?
1、原材料
1.1購(gòu)入原材料工器具(附件:入庫(kù)單、對(duì)方送貨單、發(fā)票、銀行回單等)
借:原材料---各明細(xì)
    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
   1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫(kù)單)
   借:勞務(wù)成本---直接材料
       貸:原材料--各明細(xì)
2、固定資產(chǎn)
2.1購(gòu)入固定資產(chǎn)(附件:入庫(kù)單、對(duì)方送貨單、發(fā)票)
借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅

    貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)

2.2折舊(折舊明細(xì)表)

借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用--折舊或攤銷

借:管理費(fèi)用---折舊或攤銷
    貸:累計(jì)折舊
3、低值易耗品
3.1購(gòu)入低值易耗品(入庫(kù)單、送貨單、發(fā)票)
借:低值易耗品
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
    貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
3.2攤銷低值易耗品
借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用
借:管理費(fèi)用--折舊或攤銷
    貸:低值易耗品
4、外購(gòu)人工費(fèi)(附件:發(fā)票、結(jié)算單)
借:勞務(wù)成本---人工費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
    貸:銀行存款
5、工資薪金的計(jì)提與發(fā)放
5.1計(jì)提(工資表)
借:勞務(wù)成本--人工費(fèi)
借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--工資
借:管理費(fèi)用--工資
    貸:應(yīng)付職工薪酬--工資

5.2發(fā)放(銀行回單)
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
    貸:銀行存款
6、生產(chǎn)人員福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)籌
6.1計(jì)提時(shí)(計(jì)提表)
借:勞務(wù)成本--直接人工
借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--福利費(fèi)等
借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)等
  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
  貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
  貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
  貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療
  貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
  貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
  貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
  貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
6.2交社會(huì)統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單)
  借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老

  借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療
  借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
  借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
  借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
  借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
     貸:銀行存款

6.3交個(gè)稅(完稅證、銀行回單等)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
     貸:銀行存款
6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
借:稅金及附加
  貸:銀行存款
7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款    
7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單)
 借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款)
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù))
借:銀行存款
   貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款)
7.3若開(kāi)專用發(fā)票所開(kāi)金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(增值稅發(fā)票)
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
8、稅金
8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金
8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅  
8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅
    貸:銀行存款
8.4計(jì)提稅金及附加(計(jì)提表)
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交應(yīng)交城建稅
         --教育費(fèi)附加
         --地方教育費(fèi)附加
         --價(jià)格調(diào)節(jié)基金
         --地方水利建設(shè)基金及其他基金等
9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
   貸:勞務(wù)成本

10、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入            

借:其他業(yè)務(wù)收入

   貸:本年利潤(rùn)

11、計(jì)提所得稅                  

借:所得稅費(fèi)用

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅

12、結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:本年利潤(rùn)

   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

   貸:稅金及附加等

   貸:所得稅費(fèi)用

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建筑勞務(wù)公司主要的分錄有哪些? 1、原材料 1.1購(gòu)入原材料工器具(附件:入庫(kù)單、對(duì)方送貨單、發(fā)票、銀行回單等) 借:原材料---各明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫(kù)單) 借:勞務(wù)成本---直接材料 貸:原材料--各明細(xì) 2、固定資產(chǎn) 2.1購(gòu)入固定資產(chǎn)(附件:入庫(kù)單、對(duì)方送貨單、發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 2.2折舊(折舊明細(xì)表) 借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用--折舊或攤銷 借:管理費(fèi)用---折舊或攤銷 貸:累計(jì)折舊 3、低值易耗品 3.1購(gòu)入低值易耗品(入庫(kù)單、送貨單、發(fā)票) 借:低值易耗品 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 3.2攤銷低值易耗品 借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用 借:管理費(fèi)用--折舊或攤銷 貸:低值易耗品 4、外購(gòu)人工費(fèi)(附件:發(fā)票、結(jié)算單) 借:勞務(wù)成本---人工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 5、工資薪金的計(jì)提與發(fā)放 5.1計(jì)提(工資表) 借:勞務(wù)成本--人工費(fèi) 借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 5.2發(fā)放(銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 6、生產(chǎn)人員福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)籌 6.1計(jì)提時(shí)(計(jì)提表) 借:勞務(wù)成本--直接人工 借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--福利費(fèi)等 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 6.2交社會(huì)統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:銀行存款 6.3交個(gè)稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單) 借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù)) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款) 7.3若開(kāi)專用發(fā)票所開(kāi)金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(增值稅發(fā)票) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8、稅金 8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸:銀行存款 8.4計(jì)提稅金及附加(計(jì)提表) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交應(yīng)交城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 --價(jià)格調(diào)節(jié)基金 --地方水利建設(shè)基金及其他基金等 9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 10、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 11、計(jì)提所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 12、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:稅金及附加等 貸:所得稅費(fèi)用
2019-09-14 07:34:42
你好同學(xué),建議是一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)賬套
2020-07-30 15:13:11
你好 根據(jù)規(guī)模大小, 按照小企業(yè)會(huì)計(jì)制度或者企業(yè)會(huì)計(jì)制度
2019-04-11 10:07:59
你好,新建帳套,然后錄入正確的期初數(shù)(是根據(jù)最末級(jí)明細(xì)錄入),這樣二級(jí)科目,三級(jí)科目就會(huì)是一致的
2018-02-03 09:30:34
您好,就是一級(jí)科目4位數(shù)代碼,二級(jí)到四級(jí)科目都是2位代碼。
2017-09-03 17:47:51
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