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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-14 11:18

你好
借;應付賬款,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
借;其他業(yè)務成本,存貨跌價準備,貸;原材料

DDG 追問

2019-09-14 11:27

補充一些數(shù)據(jù):前欠貨款50萬,原材料賬面價值45萬,公允價值40萬,已經(jīng)計提跌價準備3萬8,增值稅銷項稅額6萬8,

鄒老師 解答

2019-09-14 11:31

你好,公允價值40,銷項稅額6.8萬,這樣與前欠貨款50萬也不相等啊

鄒老師 解答

2019-09-14 11:31

差額的3.2萬是對方給與你單位貨款減免了嗎?

DDG 追問

2019-09-14 11:38

就算是吧,那會計分錄該怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-09-14 11:42

你好
借;應付賬款50萬,貸;其他業(yè)務收入40萬,應交稅費——應交增值稅6萬8,營業(yè)外收入 3.2萬
借;其他業(yè)務成本41.2萬,存貨跌價準備3萬8,貸;原材料45萬

DDG 追問

2019-09-14 11:54

好的,謝謝??!

鄒老師 解答

2019-09-14 12:16

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借;應付賬款,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;其他業(yè)務成本,存貨跌價準備,貸;原材料
2019-09-14 11:21:17
你好 借;應付賬款,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;其他業(yè)務成本,存貨跌價準備,貸;原材料
2019-09-14 11:18:44
計提時 借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交印花稅 繳納時 借:應交稅費--應交印花稅 貸:銀行存款
2018-11-03 15:18:11
學員,你好。當月的原材料發(fā)票,當月不想抵扣,可以先做暫估入庫,下月認證后,直接沖減這項暫估后,
2018-03-28 00:16:23
你好,你們單位開紅字信息表 借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-13 08:27:55
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