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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-14 11:18

你好
借;應(yīng)付賬款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借;其他業(yè)務(wù)成本,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,貸;原材料

DDG 追問

2019-09-14 11:27

補(bǔ)充一些數(shù)據(jù):前欠貨款50萬,原材料賬面價(jià)值45萬,公允價(jià)值40萬,已經(jīng)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備3萬8,增值稅銷項(xiàng)稅額6萬8,

鄒老師 解答

2019-09-14 11:31

你好,公允價(jià)值40,銷項(xiàng)稅額6.8萬,這樣與前欠貨款50萬也不相等啊

鄒老師 解答

2019-09-14 11:31

差額的3.2萬是對(duì)方給與你單位貨款減免了嗎?

DDG 追問

2019-09-14 11:38

就算是吧,那會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-09-14 11:42

你好
借;應(yīng)付賬款50萬,貸;其他業(yè)務(wù)收入40萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6萬8,營業(yè)外收入 3.2萬
借;其他業(yè)務(wù)成本41.2萬,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備3萬8,貸;原材料45萬

DDG 追問

2019-09-14 11:54

好的,謝謝!!

鄒老師 解答

2019-09-14 12:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 借;應(yīng)付賬款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;其他業(yè)務(wù)成本,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,貸;原材料
2019-09-14 11:21:17
你好 借;應(yīng)付賬款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;其他業(yè)務(wù)成本,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,貸;原材料
2019-09-14 11:18:44
計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
2018-11-03 15:18:11
學(xué)員,你好。當(dāng)月的原材料發(fā)票,當(dāng)月不想抵扣,可以先做暫估入庫,下月認(rèn)證后,直接沖減這項(xiàng)暫估后,
2018-03-28 00:16:23
你好,你們單位開紅字信息表 借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-13 08:27:55
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