
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
申報(bào)增值稅申報(bào)表,銷貨收入需要把開的增值稅普通發(fā)票填上去嗎?
答: 您好 普通發(fā)票收入也需要填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具增值稅普通發(fā)票怎么填申報(bào)表
答: 按不含稅金額填入開具普通發(fā)票里欄次 可以來會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)全套報(bào)稅
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
七月紅沖了一張3%的16萬普通發(fā)票,八月又重新開的9%的32萬普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅怎么填增值稅申報(bào)表
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?


小于 追問
2019-09-15 14:56
董老師 解答
2019-09-15 15:33