
老師,你好,我申報生產(chǎn)企業(yè)退稅,退稅申報匯總表的期末留抵與增值稅的期末留抵審核時不相符,但是我申報的時候是填寫的一個數(shù)啊,就是相差0.61
答: 你退回來重新填,再檢查一遍是不是一個數(shù)??隙ú皇且粋€數(shù)!
生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅申報表填寫
答: 你好,具體哪些地方不會申報
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)退稅增值稅申報表主表欄次的解說
答: 同學你好 出口退稅,就填增值稅納稅知申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務增值稅報表主表的免抵退應退稅額欄應該填上個月申報系統(tǒng)里的匯總表應退稅額是嗎
老師好,生產(chǎn)企業(yè)出口申報中為了防止反饋信息中有“沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅納稅申報表”的提示。是不是要在生成匯總申報數(shù)據(jù)前,先提交增值稅申報表?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)正式申報顯示申報數(shù)據(jù)已受理,然后點了資料上傳,只上傳了一張申報匯總表,并確認提交了,這種操作對嗎?好撤回修改嗎?

