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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 10:55

你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)就是未交增值稅在借方,什么時(shí)候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。

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你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-05-28 19:09:10
你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-03-01 11:03:55
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