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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-16 14:09

是的,分錄是正確的。

sincere 追問

2018-12-16 14:09

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2018-12-16 14:16

不客氣的,祝您學習愉快。

sincere 追問

2018-12-16 14:17

老師,那在余額表當中,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值  這個科目為什么期末還有余額

張艷老師 解答

2018-12-16 14:20

由于沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這個科目會掛有余額的

sincere 追問

2018-12-16 14:22

老師,那怎樣處理才能沒有余額

張艷老師 解答

2018-12-16 14:29

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 90 然后再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
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