
請問公司員工招標(biāo)代理了一個項(xiàng)目,然后錢打到公司賬上,公司扣除稅款等再打給員工個人,這個怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 其他應(yīng)收款-稅費(fèi)等
老師你好!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)有個10%的加計(jì)扣除的事,請問我賬務(wù)處理怎么處理?入什么科目合適?謝謝您
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除賬務(wù)處理
答: 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
加計(jì)扣除賬務(wù)處理中,如果當(dāng)月有留底,是否還能夠按照進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行加計(jì)扣除的賬務(wù)?
我想問下,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減部分,這個賬務(wù)處理該如何做?就是本期進(jìn)項(xiàng)稅*10%,加計(jì)進(jìn)項(xiàng)扣除
代公司物業(yè)給另一公司開票,然后另一公司把錢給我,在扣除稅款后把余款還給物業(yè),還給物業(yè)的那筆錢該怎么做賬務(wù)處理

