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夜色微涼
于2019-09-16 15:47 發(fā)布 ??1847次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-09-16 15:47
收到發(fā)票借方應該是在建工程或者是固定資產(chǎn)。
夜色微涼 追問
2019-09-16 15:49
我的理解是要不要從預付賬款科目過一下
QQ老師 解答
2019-09-16 15:55
您好,這要看單位的規(guī)定,有的單位是要通過往來科目核算一下的。
2019-09-16 15:56
好的,謝謝老師!
2019-09-16 15:57
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請問老師,收到20萬建筑服務發(fā)票,銀行存款支付了10萬,會計分錄怎么做?借:預付賬款20萬貸:銀行存款10萬其他應付款10萬是不是這樣?
答: 收到發(fā)票借方應該是在建工程或者是固定資產(chǎn)。
預付賬款的貸方余額調(diào)入其他應付款怎么做會計分錄?
答: 借;預付賬款 貸;其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師!預付知識產(chǎn)權(quán)代理費做會計分錄時,用預付賬款科目還是其他應付款科目
答: 你好 可以做借預付賬款 來做的
車行內(nèi)帳,從一般戶轉(zhuǎn)賬入私戶購車,會計分錄怎么做?做其他應付款還是做預付賬款?
討論
我想請問:(一)借:銀行100 貸:其他應付款100 (二)借:其他應付款100 貸:應付賬款100 (三)借:在建100 貸:預付賬款100問:(二)怎么過度到→(三)?問:(三)會計分錄是不是錯誤的?
其他應付款和預收賬款的貸方尾款要打掉該如何做會計分錄
收到客戶定金,是轉(zhuǎn)到老板個人賬上,之前老板也給了好多錢買材料,會計分錄借其他應付款,貸預收賬款,分錄這樣寫可以嗎?
老師,我們收到一筆5000元訂金(預收賬款),已存入銀行,現(xiàn)在要把這筆訂金轉(zhuǎn)為押金(其他應付款),這兩筆的會計分錄我該怎么寫呢?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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夜色微涼 追問
2019-09-16 15:49
QQ老師 解答
2019-09-16 15:55
夜色微涼 追問
2019-09-16 15:56
QQ老師 解答
2019-09-16 15:57