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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-09-16 16:17

你好,請稍等我寫給你哦

樸老師 解答

2019-09-16 16:48

中標(biāo)前:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸:應(yīng)付帳款 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-科技人員工資  貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資  后續(xù)購入材料:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款-XX供應(yīng)商 

樸老師 解答

2019-09-16 17:04

中標(biāo)前:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸:應(yīng)付帳款 借:管理費(fèi)用-科技人員工資  貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資  若后續(xù)購入材料是在中標(biāo)后:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料費(fèi)  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款-XX供應(yīng)商 

樸老師 解答

2019-09-16 17:05

中標(biāo)前的科研人員費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,如果后續(xù)若中標(biāo)購入的材料計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化材料里面,直接費(fèi)用化的材料費(fèi)后期銷售后不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了,而購入的與銷售相關(guān)的庫存商品或人工成本需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

以恒 追問

2019-09-16 17:13

老師還不是很明白, 中標(biāo)前企業(yè)就在研究討論確定方案(那這個(gè)月的工資應(yīng)該是對應(yīng)月份工資是嗎?)比如說7月份研究討論方案可行性具體實(shí)施細(xì)節(jié)等 那是不是說這個(gè) 入賬的就是7月份科員人員7月份的工資(8月發(fā)放),還是說7月發(fā)放工資?

樸老師 解答

2019-09-16 17:15

你好,7月的工資8月發(fā)放

以恒 追問

2019-09-16 17:19

還有比如5月討論研究等  6 .7月材料購入研究開發(fā)  然后在8月中標(biāo),12月完成研發(fā)出產(chǎn)品  ,那么是否從5月份開始一直12月到產(chǎn)品研發(fā)出來之前 一直費(fèi)用化呢?  然后出售給對方的時(shí)候開票確認(rèn)收入 。那后面開票出售分錄怎么處理  直接確認(rèn)收入沒有對應(yīng)成本?因?yàn)槌杀酒鋵?shí)就是之前研究的材料啊

以恒 追問

2019-09-16 17:20

7月工資8月發(fā)放我知道,我是說7月立項(xiàng) 那么對應(yīng)的工資是7月發(fā)放的6月份工資,還是說要計(jì)提7月份的工資

以恒 追問

2019-09-16 17:24

我的疑惑點(diǎn)是,這個(gè)研發(fā)不是說很多產(chǎn)品,相當(dāng)于就是這個(gè)研發(fā)出來的樣品就是產(chǎn)品。所以如果這個(gè)研發(fā)的材料之前計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化了,那么后續(xù)出售這個(gè)樣品(產(chǎn)品),就沒有對應(yīng)的成本了

樸老師 解答

2019-09-16 17:30

工資是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放的

以恒 追問

2019-09-16 17:55

還有比如5月討論研究等 6 .7月材料購入研究開發(fā) 然后在8月中標(biāo),12月完成研發(fā)出產(chǎn)品 ,那么是否從5月份開始一直12月到產(chǎn)品研發(fā)出來之前 一直費(fèi)用化呢? 然后出售給對方的時(shí)候開票確認(rèn)收入 。那后面開票出售分錄怎么處理 直接確認(rèn)收入沒有對應(yīng)成本?因?yàn)槌杀酒鋵?shí)就是之前研究的材料啊  老師這個(gè)問題能回答下么?我還是不明白你寫的分錄

樸老師 解答

2019-09-16 17:56

研發(fā)出來之前就一直是費(fèi)用化的,確認(rèn)收入之后你的對應(yīng)的成本就是折舊了,或者是費(fèi)用的分?jǐn)?/p>

以恒 追問

2019-09-16 18:28

確認(rèn)收入之后對應(yīng)的成本折舊指的是什么?

樸老師 解答

2019-09-16 18:30

就是你之前費(fèi)用的攤銷或者研發(fā)成果的折舊

以恒 追問

2019-09-16 19:44

之前攤銷就只有房租攤銷,電腦折舊。沒有其他東西啊。研發(fā)結(jié)束后這些攤銷和折舊也就暫停計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目了,在管理費(fèi)用科目了,那銷售出去這個(gè)樣品(定制品)對應(yīng)的成本也沒有了是嗎?那這個(gè)出售之后分錄怎么做呢,銷售部分會,那除了銷售部分還有其他部分么?分錄又是怎樣的呢

樸老師 解答

2019-09-16 19:46

銷售出去做收入就可以了哦,你有追問的話我明天上班回復(fù)你哦,現(xiàn)在要下班了

以恒 追問

2019-09-16 20:09

好的,謝謝老師,銷售出去除了做收入,是否還要其他賬務(wù)處理,如果有麻煩老師寫下,謝謝。

以恒 追問

2019-09-16 20:13

老師,你前面寫的分錄怎么都是兩個(gè)中標(biāo)前啊,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該在開始立項(xiàng)就應(yīng)該計(jì)算吧。企業(yè)是在中標(biāo)前就開始立項(xiàng)規(guī)劃討論出方案了啊。那應(yīng)該是按照立項(xiàng)的時(shí)候開始計(jì)入研發(fā)費(fèi)用吧。你上面寫中標(biāo)前科研人員工資計(jì)入管理費(fèi)用,不明白啊

樸老師 解答

2019-09-17 08:11

如果立項(xiàng)了就計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面
別的沒有了

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