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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-16 16:52

您好
請(qǐng)問收到材料發(fā)票了么

景欣 追問

2019-09-16 16:52

沒有收到

bamboo老師 解答

2019-09-16 16:53

借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

景欣 追問

2019-09-16 16:53

到時(shí)候怎么做反分錄

bamboo老師 解答

2019-09-16 16:56

做反分錄?不太明白您的意思

景欣 追問

2019-09-16 16:59

就是款付了票回來(lái)了,這時(shí)候怎么做

bamboo老師 解答

2019-09-16 17:26

借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
大貸 應(yīng)付賬款

景欣 追問

2019-09-16 17:53

我做的,借原材料含稅價(jià)格「因?yàn)椴恢浪麄冮_過來(lái)的稅率多少」借應(yīng)付賬款~對(duì)方公司名稱。這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2019-09-16 18:05

合同簽訂的時(shí)候沒有注明么?

景欣 追問

2019-09-16 18:13

沒有注明稅率是多少。

bamboo老師 解答

2019-09-16 18:37

那就價(jià)稅合計(jì)金額暫估入賬

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您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
您好 請(qǐng)問收到材料發(fā)票了么
2019-09-16 16:52:34
您好,1紅字沖回暫估分錄和領(lǐng)用分錄,2按發(fā)票金額重新入賬,同時(shí)按入庫(kù)和領(lǐng)用
2021-12-22 20:40:26
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