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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-16 17:22

比如100萬
借,原材料91
應(yīng)交稅費~進9
貸,銀行存款100
領(lǐng)用深加工
借,應(yīng)交稅費~進1
生產(chǎn)成本90
貸,原材料91

醉熏的鴕鳥 追問

2019-09-16 17:43

那請問領(lǐng)用原木直接銷售的9%可以一起做進借方嗎?比如,
借:應(yīng)交稅費-進9
        應(yīng)交稅費-進1
        生產(chǎn)成本 81
貸:原材料 91

陳詩晗老師 解答

2019-09-16 18:25

什么意思?
兩筆分錄合一起?

醉熏的鴕鳥 追問

2019-09-16 18:28

對,原木銷售抵扣9%和深加工加計扣除1%的稅額一起做同筆分錄,可以這樣嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-16 19:59

你如果一起做
借,應(yīng)交稅費~進10
生產(chǎn)成本90
貸,銀行存款100

醉熏的鴕鳥 追問

2019-09-16 20:07

不是,我的意思是領(lǐng)用時原木9%和深加工加計扣除1%做一起,不是購進和領(lǐng)用兩個分錄放在一起。

陳詩晗老師 解答

2019-09-16 21:10

那你之前的分錄處理是對的

醉熏的鴕鳥 追問

2019-09-17 11:00

好的,那期末實際抵扣時是借上面兩個9%和1%的進項稅額,貸待認證進項額嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 12:13

實際抵扣就直接計入相關(guān)的進項處理了。
你不認證不抵扣才是待認證

醉熏的鴕鳥 追問

2019-09-17 12:24

哦,所以不需要待認證是嗎?進項部分只需要做購進和領(lǐng)用兩筆分錄就行了,剩下沒抵扣完的進項直接下個月接著做領(lǐng)用分錄就行了是嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 13:02

是的,同學(xué),就是這樣處理就可以啦

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比如100萬 借,原材料91 應(yīng)交稅費~進9 貸,銀行存款100 領(lǐng)用深加工 借,應(yīng)交稅費~進1 生產(chǎn)成本90 貸,原材料91
2019-09-16 17:22:21
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2018-03-06 15:45:11
旅客服務(wù)四月份之后可以抵扣增值稅
2019-11-25 19:06:04
你好不可以抵扣的價稅合計做賬。
2022-05-26 16:41:38
你好,你開出去的是普通發(fā)票,是一般計稅的,你有進項專票可以抵扣的。
2023-01-03 13:58:44
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