
公司2016年財(cái)務(wù)上的對一個(gè)股東形成很多其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2019年,這些其他應(yīng)付款還在,可以把它調(diào)成這個(gè)股東的實(shí)收資本嗎?
答: 你好!一般不可以直接結(jié)轉(zhuǎn),最好是股東打錢進(jìn)來記錄實(shí)收資本,然后再把錢打出去平其他應(yīng)付款。
總部財(cái)務(wù)總監(jiān)指示做實(shí)收資本100萬,可是根本都沒收到任何錢和貨,可以做借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本100萬嗎
答: 你好! 最好不要空做,沒收到錢,不做為好。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入,預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎?
答: 涉及到資金支出要做 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入


芣説芣想芣惦汜 追問
2019-09-16 17:25
QQ老師 解答
2019-09-16 17:31