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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 17:41

你好,不用退給供應(yīng)商,你方申請(qǐng)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方給你們開(kāi)具紅字發(fā)票

劉玲 追問(wèn)

2019-09-16 17:45

紅字信息表  誰(shuí)提供?

佟老師 解答

2019-09-16 17:49

你方申請(qǐng)信息表,在你的開(kāi)票系統(tǒng)中

劉玲 追問(wèn)

2019-09-16 17:52

紅字信息表不是銷售方填寫嗎?我們是購(gòu)買方啊

佟老師 解答

2019-09-16 20:19

不是的,你方已經(jīng)認(rèn)證了,你方要申請(qǐng)紅字信息表

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你好,不用退給供應(yīng)商,你方申請(qǐng)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方給你們開(kāi)具紅字發(fā)票
2019-09-16 17:41:48
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元,收款117萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬(wàn)元 。 答案里面說(shuō):當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬(wàn)元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒(méi)有扣掉購(gòu)原材料不含稅400萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅?
2015-10-25 18:08:08
你好,可以這樣記賬
2017-09-22 07:51:30
不定產(chǎn)的分期抵扣現(xiàn)在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
現(xiàn)在只有用于免稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,集體福利,個(gè)人消費(fèi),非正常損失,貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)。才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,剩下不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
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