
老師好,請問7月份暫估了庫存商品5萬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬,供應(yīng)商分8月到票3萬,9月到票2萬,請問這個(gè)我分月入賬還是等5萬發(fā)票全部入賬后再紅沖7月的暫估?暫估能分金額紅沖嗎?那涉及已結(jié)賬的成本要怎么處理?
答: 都可以 自己選擇就行 八月份借庫存商品,貸銀存3萬 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 借銀存貸庫存商品3 借主營業(yè)務(wù)成本-3貸庫存商品-3
老師,您好!問一下當(dāng)月收到成本票,上月沒有做暫估入帳,本月收到發(fā)票直接做借:庫存商品,貸:應(yīng)付帳款-供應(yīng)商,可以嗎?
答: 你好,是這樣做收到購進(jìn)商品分錄的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,庫存商品不要做暫估嗎?等月結(jié)時(shí),供應(yīng)商提供發(fā)票后怎么做
答: 需要暫估 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


自在獨(dú)行 追問
2019-09-16 18:32
郭老師 解答
2019-09-16 18:34