老師好,請問7月份暫估了庫存商品5萬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬,供應(yīng)商分8月到票3萬,9月到票2萬,請問這個我分月入賬還是等5萬發(fā)票全部入賬后再紅沖7月的暫估?暫估能分金額紅沖嗎?那涉及已結(jié)賬的成本要怎么處理?
自在獨(dú)行
于2019-09-16 18:10 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-09-16 18:12
都可以
自己選擇就行
八月份借庫存商品,貸銀存3萬
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
借銀存貸庫存商品3
借主營業(yè)務(wù)成本-3貸庫存商品-3
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自己選擇就行
八月份借庫存商品,貸銀存3萬
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
借銀存貸庫存商品3
借主營業(yè)務(wù)成本-3貸庫存商品-3
2019-09-16 18:12:53

你好,是這樣做收到購進(jìn)商品分錄的
2019-06-19 11:15:45

發(fā)票到了 就沖掉暫估 再按發(fā)票來入賬
2018-12-25 09:36:19

需要暫估
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-05-25 17:54:03

你好 那你們也得暫估入庫的 不然你銷售了做收入無法結(jié)轉(zhuǎn)成本的 。補(bǔ)做 借庫存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2020-01-13 14:16:46
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自在獨(dú)行 追問
2019-09-16 18:32
郭老師 解答
2019-09-16 18:34