老師您好。我們公司現(xiàn)在更換了財務(wù)軟件,原來的內(nèi)部應(yīng)付款取消了,領(lǐng)導(dǎo)要求把原來的內(nèi)部應(yīng)付款換成內(nèi)部應(yīng)收款科目,現(xiàn)在錄入期初余額,請問現(xiàn)在借貸雙方累計余額以及期初余額怎么調(diào)整。比如1-8月份內(nèi)部應(yīng)付款借方累計12萬3680,貸方累計15萬3846,期末3萬0166,現(xiàn)在錄9月份內(nèi)部應(yīng)收款的借貸雙方和期初余額該怎么錄
溫柔的方盒
于2019-09-17 11:07 發(fā)布 ??849次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-09-17 11:28
你年中建賬,往來類科目如果錄入發(fā)生額累計的話,需要錄入年初余額,所以一般往來類科目只錄入期初余額
內(nèi)部應(yīng)收款借方累計12萬3680,貸方累計15萬3846,期初負3萬0166
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你年中建賬,往來類科目如果錄入發(fā)生額累計的話,需要錄入年初余額,所以一般往來類科目只錄入期初余額
內(nèi)部應(yīng)收款借方累計12萬3680,貸方累計15萬3846,期初負3萬0166
2019-09-17 11:28:27

你好,沒有預(yù)付賬款科目,可以用應(yīng)付賬款科目
2019-06-10 16:13:50

增加五級科目
應(yīng)付賬款-貨款-物流服務(wù)-xx公司-xx
2020-08-04 13:54:09

你好!受托代銷商品款是一級科目
2019-09-03 11:45:44

這個是不需要操作,認繳根據(jù)各個明細自己計算的
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
2018-11-01 21:36:33
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