老師請(qǐng)問計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師,你好,請(qǐng)問下,關(guān)于農(nóng)場(chǎng)請(qǐng)的臨時(shí)人員干活的,發(fā)的 問
您好,這具做勞務(wù)工資,按勞務(wù)費(fèi)來申報(bào) 答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常? 問
你好,可以把表格的? 行高,列寬? ?設(shè)置到一個(gè)正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不 問
同學(xué),你好 2家公司都要申報(bào)個(gè)稅 答
你好老師,企業(yè)每月預(yù)留的績(jī)效,年底一次性考核,這部 問
年底一次性計(jì)提即可 答

老師你好!材料暫估入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 收到發(fā)票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
答: 不是,沖掉暫估 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做
老師好,購(gòu)買原材料,沒有付款借 原材料貸 應(yīng)付賬款 暫估付了款借 應(yīng)付賬款 暫估貸 銀行存款分錄對(duì)不對(duì)?
答: 實(shí)際有收到發(fā)票嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,應(yīng)付賬款下面2個(gè)二級(jí)科目,材料,暫估,請(qǐng)問應(yīng)付賬款-暫估的借方是不是等于應(yīng)付賬款-材料的貸方金額?掛帳時(shí)分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估,付款時(shí)沒收到發(fā)票分錄:借應(yīng)付賬款-材料貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí)分錄:借應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款-材料
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 暫估的發(fā)票來了之后直接做 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
3月份購(gòu)買的材料,款已付,材料已入庫(kù),是做:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款嗎?還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?
老師,上個(gè)月做應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)月沖暫估的分錄是:借:材料負(fù)數(shù)。貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行嗎?
請(qǐng)問:原材料以銀行存款付款,如何暫估入庫(kù)以及發(fā)票未到原材料領(lǐng)用會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問暫估入庫(kù)分錄是借 原材料貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款還是借 原材料—暫估貸 應(yīng)付賬款


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2019-09-17 17:18
maize老師 解答
2019-09-17 17:21
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