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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-09-17 18:24

抵減的內(nèi)銷應(yīng)納稅額。還是需要按正常的未交增值稅核算。

安之若素。 追問

2019-09-17 18:29

那減免稅額和已交稅金呢,是先結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交還是直接轉(zhuǎn)到未交

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 18:31

首先,你是先轉(zhuǎn)未交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。

安之若素。 追問

2019-09-17 18:38

那意思就是銷項稅額,進項稅額,減免,已交的是先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,剩下的三級科目銷項稅額遞減,出口抵減是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 18:45

是的。就是這個意思,

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相關(guān)問題討論
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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