
新接的賬。21年12月上個(gè)會(huì)計(jì)把應(yīng)交增值稅2000轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了。22年交了2000的增值稅。我是把原憑證紅沖嗎?小企業(yè)準(zhǔn)則賬套沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
答: 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我第四季度的時(shí)候 增值稅多計(jì)提了一分錢(qián),因?yàn)樗纳嵛迦氲膯?wèn)題 我應(yīng)該怎么沖賬,用做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄是?


跳躍的月光 追問(wèn)
2019-09-17 20:01
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2019-09-17 20:02
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maize老師 解答
2019-09-17 20:03
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2019-09-17 20:12
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2019-09-18 12:37