
某公司申請(qǐng)開具紅字通知單的稅額與銷售方開具來(lái)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額不一致,請(qǐng)問(wèn)該按哪個(gè)稅額作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
答: 這兩個(gè)應(yīng)該是一致的才對(duì)的,
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ赇N量好,廠家給了銷售折讓,我們開了紅字通知單,廠家根據(jù)通知單編碼開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們?cè)撛趺醋鲑~??、這個(gè)折讓完了直接抵貨款不付現(xiàn),我該咋么做?
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)方給我紅字通知單,我開負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)的發(fā)票錯(cuò)了怎么處理一下
答: 你好,負(fù)數(shù)發(fā)票就是之前開具發(fā)票的負(fù)數(shù),沒(méi)有錯(cuò)誤的說(shuō)法的


殷勤的果汁 追問(wèn)
2019-09-18 07:43
郭老師 解答
2019-09-18 07:45