
某公司申請(qǐng)開具紅字通知單的稅額與銷售方開具來的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額不一致,請(qǐng)問該按哪個(gè)稅額作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
答: 這兩個(gè)應(yīng)該是一致的才對(duì)的,
老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ赇N量好,廠家給了銷售折讓,我們開了紅字通知單,廠家根據(jù)通知單編碼開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們?cè)撛趺醋鲑~??、這個(gè)折讓完了直接抵貨款不付現(xiàn),我該咋么做?
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對(duì)方給我紅字通知單,我開負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)的發(fā)票錯(cuò)了怎么處理一下
答: 你好,負(fù)數(shù)發(fā)票就是之前開具發(fā)票的負(fù)數(shù),沒有錯(cuò)誤的說法的


殷勤的果汁 追問
2019-09-18 07:43
郭老師 解答
2019-09-18 07:45