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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 10:41

你好,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;庫存現(xiàn)金,貸;其他應(yīng)付款

????無憂 追問

2019-09-18 10:57

是的,倒過來了,兩套賬的話,外賬是不反應(yīng)真實(shí)支出的是嗎,因?yàn)闆]票的一些都沒在外賬體現(xiàn)。

鄒老師 解答

2019-09-18 11:09

你好,外賬是不體現(xiàn)實(shí)際的支出的

????無憂 追問

2019-09-18 11:18

想只做一套賬的話,用替票什么的可以嗎,老師建議這樣操作嗎?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:23

你好,既然是一套賬,就不需要找發(fā)票代替入賬了
沒有發(fā)票的就做無票支出,匯算清繳調(diào)整就是了

????無憂 追問

2019-09-18 11:58

清繳的時(shí)候再翻憑證一筆筆統(tǒng)計(jì)?

鄒老師 解答

2019-09-18 12:00

你好,是的,需要對(duì)無票支出做統(tǒng)計(jì)的

????無憂 追問

2019-09-18 16:39

老師是建議一套賬還是分內(nèi)外賬,一般外賬的話都有發(fā)票吧。

鄒老師 解答

2019-09-18 16:40

你好,如果按規(guī)定來說,當(dāng)然只能是一套賬的
外賬是需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬的

????無憂 追問

2019-09-18 17:29

好的,公司成立后籌建期可能比較長(zhǎng),這個(gè)階段的費(fèi)用是選擇作管理費(fèi)用還是長(zhǎng)期待攤,哪種比較合適?

鄒老師 解答

2019-09-18 17:29

你好,籌建期的費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 核算

????無憂 追問

2019-09-18 17:32

好的,前期購買的一些辦公用品,多少價(jià)值的才歸入固定資產(chǎn)呢?

鄒老師 解答

2019-09-18 17:33

你好,計(jì)入固定資產(chǎn)不同單位標(biāo)準(zhǔn)可能不同的,比如有 的單位是按2000,有的單位可能是按5000元

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;庫存現(xiàn)金,貸;其他應(yīng)付款
2019-09-18 10:41:07
你好,是的
2016-10-29 10:58:05
上述分錄處理正確,如果老板前期有掛賬在其他應(yīng)付款,就做在其他應(yīng)付款科目,如果有其他應(yīng)收款,就掛在其他應(yīng)收款科目
2017-09-08 14:40:51
你好,需要做賬,淘寶里的做其他貨幣資金
2020-06-17 10:40:50
如果是股東墊付的備用金,是這樣賬務(wù)處理的
2018-11-30 11:11:52
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