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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-18 16:13

您好
借:管理費用——業(yè)務招待費
貸:銀行存款等

Sunshine 追問

2019-09-18 16:15

需要繳納增值稅嗎?贈送的是我們銷售的儀器的試劑

bamboo老師 解答

2019-09-18 16:17

您購進的時候沒有抵扣進項可以直接這樣寫分錄
正規(guī)的處理方式是 購進做進項稅額抵扣 贈送的時候視同銷售繳納增值稅 我前面是簡單處理了

Sunshine 追問

2019-09-18 16:38

老師,如果是小規(guī)模納稅人呢?

bamboo老師 解答

2019-09-18 16:39

小規(guī)模納稅人購進的時候不抵扣進項 贈送的時候視同銷項

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相關問題討論
您好 借:管理費用——業(yè)務招待費 貸:銀行存款等
2019-09-18 16:13:20
公司因新搬遷沒有安裝空調就一人購買了一個幾十塊錢的小太陽電暖爐,請問要怎么做會計處理?是計入低值易耗品嗎?不過它又是長期使用的。急!求各路大神幫幫忙!
2016-01-08 10:12:11
貴公司為什么會有這種奇怪的業(yè)務?
2016-01-28 16:33:03
借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2019-04-12 11:05:05
比如從供應商那里拿了100臺,140/臺入庫,協(xié)商如果我們賣掉50臺,就按50臺,每臺140給供應商結款,后面市場不好,協(xié)商135/臺,后面降價都賣出去了,給供應商每臺135結剩下50臺的款,最后結成本,庫存還有5元/臺的余額,請問這個差額怎么處理
2015-10-27 11:23:35
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