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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-18 22:44

借:財務費用——手續(xù)費    負數(shù)
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  正數(shù)

雨虹 追問

2019-09-18 22:47

不對吧?進項稅和手續(xù)費不一樣數(shù),進項稅是在手續(xù)費金額的基礎(chǔ)上提取的,

江老師 解答

2019-09-18 22:48

這個分錄就是對的,直接進項稅就是前期多計入了財務費用。如果是不抵扣,以前的記錄是對的,全部計入財務費用——手續(xù)費,現(xiàn)在抵扣了進項稅,那說明前期多計入了財務費用,用負數(shù)沖回處理。

雨虹 追問

2019-09-18 22:55

假如財務費用為800元,現(xiàn)專票為900,票面進項稅為100
借  財務費用~手續(xù)費紅字800
     應交稅費~增值稅進項稅100
    貸   財務費用900
分錄這樣做對嗎?

雨虹 追問

2019-09-18 22:56

貸方是金融服務費

江老師 解答

2019-09-18 22:57

怎么會財務費用不一致呢,是這樣,如果是財務費用不一致,你的銀行存款余額肯定是錯誤了。
這個是環(huán)環(huán)相扣了,如果是前期只確認了800元的財務費用,開具專用發(fā)票就不可能開900元的財務費用發(fā)票

雨虹 追問

2019-09-18 23:02

我只是打個比方,銀行開具的專票確實比賬多,原因是后期幾筆業(yè)務手續(xù)費直接開到發(fā)票里了

雨虹 追問

2019-09-18 23:03

請問分錄是不是這樣?

江老師 解答

2019-09-18 23:04

不是打個比方,而是不會出現(xiàn)這樣的情況,沒有900元的財務費用,銀行也不會按這個數(shù)據(jù)開具發(fā)票。開發(fā)票時也會查相關(guān)的數(shù)據(jù)的。

雨虹 追問

2019-09-18 23:07

如果按查到的相關(guān)數(shù)字開到專票,分錄數(shù)字一致,前面那樣做是否對

江老師 解答

2019-09-18 23:09

前面的分錄肯定是給你寫的正確的。
另外一種寫法,就是全部沖紅以前的分錄,再按發(fā)票的金額做賬務處理,這樣太麻煩,因為涉及到手續(xù)費的憑證太多筆了。

雨虹 追問

2019-09-18 23:11

那貸方進什么科目?

江老師 解答

2019-09-18 23:15

沒有貸方科目,你看我寫的分錄,就是兩個借方科目,一正一負抵銷了。由于是財務軟件做賬務處理,財務費用發(fā)生額在借方列示,從貸方結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤。如果是手工做賬,貸方科目是財務費用。

雨虹 追問

2019-09-18 23:20

可能是我說的不清楚,感覺還是不對,例如:財務費用做了800,銀行專票800,其中進項稅48元,分錄怎么做?

江老師 解答

2019-09-19 22:06

你是手工記賬的話,貸方是財務費用

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相關(guān)問題討論
購買增值稅專用發(fā)票計入管理費用。
2016-01-14 16:46:39
借:財務費用——手續(xù)費 負數(shù) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數(shù)
2019-09-18 22:44:21
您好!你借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 然后做正確的,借以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款。
2018-05-22 10:48:57
你好,銀行開的是什么內(nèi)容的專用發(fā)票呢
2016-08-16 17:25:01
您好 請問是您單位的貸款利息專用發(fā)票么 如果是 支付的借款利息屬于貸款服務,即使取得了增值稅專用發(fā)票,也不得抵扣增值稅。
2019-01-14 16:46:25
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