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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 09:28

你好
收到費(fèi)用發(fā)票,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;銀行存款
按月攤銷(xiāo),借;銷(xiāo)售費(fèi)用,貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

雪白的保溫杯 追問(wèn)

2019-09-19 09:32

不經(jīng)過(guò)無(wú)形資產(chǎn)科目嗎?

鄒老師 解答

2019-09-19 09:38

你好,這個(gè)是加盟費(fèi),沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)進(jìn),不需要通過(guò)無(wú)形資產(chǎn)核算的

雪白的保溫杯 追問(wèn)

2019-09-19 09:58

那加盟費(fèi)攤銷(xiāo)一般是多長(zhǎng)時(shí)間?合同沒(méi)有約定

鄒老師 解答

2019-09-19 10:01

你好,加盟費(fèi)一般合同是有約定的,沒(méi)有約定那就只能根據(jù)費(fèi)用 受益期限攤銷(xiāo)了

雪白的保溫杯 追問(wèn)

2019-09-19 10:04

收益期限,怎么界定?我看是不超過(guò)10年,選擇10年攤銷(xiāo)可以嗎?

鄒老師 解答

2019-09-19 10:07

你好,你單位支付的加盟費(fèi),對(duì)方都沒(méi)約定這個(gè)費(fèi)用的受益期限?
如果沒(méi)有約定,那可以按10年攤銷(xiāo)

雪白的保溫杯 追問(wèn)

2019-09-19 10:08

好的

鄒老師 解答

2019-09-19 10:15

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 收到費(fèi)用發(fā)票,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;銀行存款 按月攤銷(xiāo),借;銷(xiāo)售費(fèi)用,貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2019-09-19 09:28:27
按受益期攤銷(xiāo)就可以
2019-11-08 15:43:24
同學(xué) 你好 如果你是每年都支付當(dāng)年金額的話 可以一次計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用 不計(jì)入長(zhǎng)期攤銷(xiāo)
2018-11-29 15:47:30
你好! 可以記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在經(jīng)營(yíng)期攤銷(xiāo)
2019-06-01 13:46:01
您好,收到發(fā)票前,記入預(yù)付賬款,收到發(fā)票后,轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,再按合同約定的使用年限攤銷(xiāo)。
2017-06-03 15:49:21
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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