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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-19 14:46

1、上個月有留底稅額,這個月因開票少,上期留底還是未抵扣完,如何做會計分錄---月末仍然形成期末留抵稅額的情形,是不做會計分錄的
2、您列的是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一般是到年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)的。

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)120, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應交稅費—未交增值稅?20
2021-11-11 21:46:53
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅。繳納借應交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
不會有余額的,你進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎
2019-02-25 17:43:13
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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