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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-19 16:01

一般納稅人取得專用發(fā)票,一般做賬稅額是入進(jìn)項(xiàng)稅額

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:01

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么時(shí)候入的

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:03

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:06

比如我這個(gè)月有10萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我只需要勾選3萬,剩7萬沒有勾選,這7萬在哪里體現(xiàn)出來?

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:07

那你可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:11

然后等到認(rèn)證的時(shí)候又怎么做?如果認(rèn)證了怎么做

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:12

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:19

收到?jīng)]有認(rèn)證抵扣的發(fā)票,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。到抵扣的時(shí)候怎么做?

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:20

你好,借  應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:24

就是抵扣的時(shí)候就直接轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是要交的增值稅?那這一步又怎么做呢

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:25

如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額。
例如:當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅是50萬,銷項(xiàng)稅是30萬,留抵稅額20萬。
則無需做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0
即,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,為留抵稅額,月末無需做賬務(wù)處理。

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:25

如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。
例如:當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬,進(jìn)項(xiàng)稅是30萬,應(yīng)交稅金20萬。
則需做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20萬

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:26

好的,我懂了,如果要交稅的情況下做3筆分錄就可以了是嗎

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:27

對(duì)的,你的理解是正確的

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:38

也可以是認(rèn)證多少入多少發(fā)票的嗎?比如我這個(gè)月沒有開出發(fā)票,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要庫(kù)存,那么我收到的進(jìn)項(xiàng)可以不入賬的?等到開出發(fā)票有收入的時(shí)候再認(rèn)證抵扣入賬?

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:39

你好,取得發(fā)票的360天都可以認(rèn)證抵扣

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:39

還是屬于當(dāng)期的發(fā)票當(dāng)期全部入

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:39

不認(rèn)證抵扣可以不入賬?

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:39

屬于當(dāng)期的發(fā)票收入就要計(jì)入收入

W是韋姐姐 追問

2019-09-19 16:42

我這個(gè)月購(gòu)進(jìn)很多商品取得了很多發(fā)票,但是沒有開出發(fā)票,我取得的發(fā)票要不要入賬還是可以等到認(rèn)證抵扣多少就入多少呢?

紫藤老師 解答

2019-09-19 16:42

也可以,就算你現(xiàn)在抵扣,也是留抵,一樣的道理

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相關(guān)問題討論
一般納稅人取得專用發(fā)票,一般做賬稅額是入進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-19 16:01:24
你好 可以抵 一般納稅人開的專票和普票都是銷售項(xiàng) 是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)這樣抵的
2019-02-13 14:58:49
你好,如果屬于可以抵扣的范圍,是可以抵扣的
2019-10-15 16:01:19
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
你好,水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),購(gòu)買材料的進(jìn)項(xiàng)
2019-11-11 13:26:49
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