
公司的外賬上,固定資產(chǎn)與實(shí)際不符,而且當(dāng)時(shí)都是白條入賬,現(xiàn)在想清理掉一些,如何做分錄,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 你好 怎么會(huì)與實(shí)際不符合 是你多做了金額 是否有折舊
賬外固定資產(chǎn)入賬后,分錄怎么做?需不需要計(jì)提折舊?
答: 同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 需要折舊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,單位安裝窗簾共計(jì)2400元,要怎么做分錄,是要按固定資產(chǎn)入賬嗎?
答: 直接計(jì)入管理費(fèi)用-雜費(fèi)就可以了

