
在付貨款的時候 部分金額用來抵扣付款單位給本單位的租金在做分錄時是不是 借應付賬款 金額記貸方負數(shù) 貸其他應收
答: 分錄處理是對的,同學。
4月至9月房租,每月做的借費用 貸其他應付款,10月取得專票,每月預提的房租要多些,怎么做分錄呢
答: 你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應付款 貸:管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 之前剛開業(yè)時都是老板拿現(xiàn)金付費用 做分錄是其他應付款-老板 現(xiàn)在要把錢還給他 現(xiàn)金付款 這樣可行嗎? 什么做為附件?
答: 您好 現(xiàn)金還款可以的 要老板寫收款收據(jù)做憑證附件

