
你好,我之前的會(huì)計(jì)把其他應(yīng)收款寫成其他應(yīng)付款了,我問了一位老師,他說不用調(diào)賬,我現(xiàn)在想問的是,我是新接手的,用財(cái)務(wù)軟件填寫期初余額就按照他的余額填寫就可以吧,然后本月在按照我的記賬方式來寫分錄
答: 你現(xiàn)在是新啟用財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)嗎,
老師,財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付重分類了,為什么其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款沒有重分類呢?
答: 可以找你軟件售后給你設(shè)置一下報(bào)表取數(shù)公式。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們單位為了食堂周轉(zhuǎn),來借款,但是賬上只有一筆其他應(yīng)付款(財(cái)政局要求做成往來不能做收入),借款的時(shí)候分錄我可以做成借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款嗎?
答: 同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款


澄澈安寧 追問
2019-09-20 16:06
辜老師 解答
2019-09-20 16:07
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澄澈安寧 追問
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2019-09-20 16:59