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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-09-20 16:29

你好,在的,你說就是

糊涂 追問

2019-09-20 16:31

徐老師,您好!
學(xué)生想向你討教點(diǎn)案例納稅節(jié)稅方面的,除了增值稅,企業(yè)所得稅按稅負(fù)控制這一點(diǎn),學(xué)生還可以講一講,還有比如工資或者其他方面的,還有什么例子嗎?因?yàn)槊嬖嚨臅r候人家問到,學(xué)生想不到啥回答

徐阿富老師 解答

2019-09-20 16:34

先給你這個資料,看看:這個是真實(shí)的:網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2017年5月,有員工18名,是一家研究開發(fā)銷售游戲軟件的小規(guī)模納稅人有限責(zé)任公司,增值稅征收率3%,企業(yè)所得稅率25%。設(shè)有行政部(含財(cái)務(wù)部)、技術(shù)開發(fā)部、運(yùn)營部、銷售部等4個部門,技術(shù)開發(fā)部以開發(fā)新產(chǎn)品為主要職責(zé),運(yùn)營部以開發(fā)好的游戲軟件運(yùn)營維護(hù)為職責(zé),銷售部以銷售游戲軟件為職責(zé)。由于公司剛成立,一些管理制度還不健全規(guī)范。到2017年12月25日,已知下列資料數(shù)據(jù):
1、已實(shí)現(xiàn)不含稅開票收入238.28萬元;當(dāng)年所有成本費(fèi)用入賬后年末賬面稅前利潤額為80萬元;
2、尚有100萬元的軟件開發(fā)服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有開給一家B公司(款未收),由于B公司賬面利潤可觀,希望A在12月底前開給這100萬元的發(fā)票,以達(dá)到可以在當(dāng)年稅前列支。(但是如果100萬元在12月底開發(fā)票,則A公司將在2018年1月份要轉(zhuǎn)為一般納稅人,按6%的稅率征收增值稅,而A公司對馬上要轉(zhuǎn)為一般納稅人毫無心里準(zhǔn)備。)
3、根據(jù)考核方案,年終應(yīng)該兌現(xiàn)職工年終獎15萬元;
4、老板個人墊付公司2017年初籌建期間費(fèi)用開支18萬元, 其中5萬元可以在2018年2月份開入發(fā)票。其余都不能開票;
    根據(jù)以上實(shí)際數(shù)據(jù), 請結(jié)合當(dāng)時有關(guān)的稅收政策,如何采用一定的補(bǔ)救措施(假設(shè)在不改變申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的前提下可以恢復(fù)修改之前的賬務(wù))和稅收策劃,為A網(wǎng)絡(luò)公司和B公司選出最優(yōu)方案,使之能在2017年度不增加增值稅負(fù)擔(dān),同時又能少交所得稅。

徐阿富老師 解答

2019-09-20 16:36

稅收策劃案例還原:
     實(shí)際上,A公司老板是2018年1月12日找我的,并非12月25日。為了便于大家理解,我做過部分修改,也對問題作了一些針對性的描述。當(dāng)時財(cái)務(wù)12月份的帳已經(jīng)完成,賬面利潤77萬元,在等著結(jié)賬。老板覺得77萬元按25%計(jì)征,將近要交20萬元的所得稅,太多了,但又不知道該怎么辦。同時,B公司實(shí)際上是這個老板的非控制的控制公司(名義上不是股東,實(shí)際為控制人),賬面也有200萬的利潤,而A公司欠B公司的100多萬元的發(fā)票開不不了,進(jìn)不了B公司的成本。A、B兩家公司的財(cái)務(wù)都沒辦法解決這個問題,老板也找了另一家企業(yè)的財(cái)務(wù)也無法解決。12日我到A公司,經(jīng)過詢問了解后,做出如下處理方案:
1、100萬元金額的發(fā)票,B公司可實(shí)行預(yù)提(實(shí)際上A公司12月份也沒有開),B公司的問題就解決了;
2、發(fā)15萬元的獎金也是我策劃的,這樣12月預(yù)提了15萬元獎金(后來在春節(jié)發(fā)放的);
3、策劃了實(shí)際開支的5萬元的費(fèi)用實(shí)行預(yù)提;
到這一步,利潤額減為57萬元,在人員、資產(chǎn)符合條件的情況下,應(yīng)納稅所得額(不恰當(dāng)?shù)卣f是利潤)50萬以下符合小微企業(yè)條件,享受實(shí)際稅率為10%的所得稅率(非小微企業(yè)為25%),這57萬是要按高稅率征收的,而離50萬以下又是那么接近,那么接下來有沒有辦法把這個數(shù)據(jù)又降下來呢?

4、 A公司有技術(shù)開發(fā)部,又說公司制度不健全,其實(shí)這都是我的伏筆,其目的是要申報(bào)中小型科技型企業(yè)。為該企業(yè)策劃了4個研發(fā)項(xiàng)目,從立項(xiàng)到資料準(zhǔn)備全包,成功獲得中小型科技企業(yè),列支研發(fā)費(fèi)用支出31.5萬元,加計(jì)75%扣除所得額23.6萬元,年所得額減到了35.4萬元(企業(yè)有所得額調(diào)增2萬元),符合小薇企業(yè)10%征稅標(biāo)準(zhǔn),全年實(shí)際應(yīng)繳納所得稅3.54萬元。
5、這樣,策劃前應(yīng)繳納所得稅19.77萬元,策劃后實(shí)際繳納3.54,節(jié)稅16.2萬元。已成功如期申報(bào)。

糊涂 追問

2019-09-20 16:52

有點(diǎn)沒明白,在籌劃的時候,共計(jì)預(yù)提了20萬費(fèi)用,利潤總額還有57萬,然后研發(fā)費(fèi)用支出31.5萬元加計(jì)扣除75%是31.5*75%=23.6萬元,那么是在利潤總額的基礎(chǔ)上可以調(diào)減=57-23.6=33.4萬元,我是這樣理解 的,但是老師你上面那句話 -----年所得額減到了35.4萬元(企業(yè)有所得額調(diào)增2萬元)這句話,是算錯了嗎

徐阿富老師 解答

2019-09-20 16:58

這個有調(diào)增是企業(yè)營業(yè)外支出的或者是白條子,,33.4+2=35.4

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