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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-20 17:30

你好,是站在設(shè)計公司角度做分錄,還是支付費用一方做分錄?

rian 追問

2019-09-20 17:31

在設(shè)計公司角度做分錄

鄒老師 解答

2019-09-20 17:33

你好
6月份,借;銀行存款 3萬,貸;預收賬款 3萬
7月份,借;預收賬款10萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
借;銀行存款 7萬 ,貸;預收賬款 7萬

rian 追問

2019-09-20 17:34

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-20 17:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

rian 追問

2019-09-20 17:39

如果設(shè)計公司收了3萬塊的預付款后就開票給對方,然后再收尾款,這個又要怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 17:40

你好,分錄還是一樣,只是收入分錄月份不同而已 
6月份,借;銀行存款 3萬,貸;預收賬款 3萬
借;預收賬款10萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
7月份,借;銀行存款 7萬 ,貸;預收賬款 7萬

rian 追問

2019-09-20 17:42

好的,明白了

鄒老師 解答

2019-09-20 17:43

祝你學習愉快,工作順利!

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你好,是站在設(shè)計公司角度做分錄,還是支付費用一方做分錄?
2019-09-20 17:30:42
你好 借;銀行存款 貸;預收賬款 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-06-26 11:50:53
你好,借:銀行存款3000 貸:預收賬款3000 借:預收賬款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款2000 貸:預收賬款2000
2020-07-10 17:31:58
借;固定資產(chǎn) 800 貸;銀行存款 200 貸;應(yīng)付賬款 600
2019-12-23 16:51:40
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