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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-20 17:30

你好,是站在設(shè)計(jì)公司角度做分錄,還是支付費(fèi)用一方做分錄?

rian 追問

2019-09-20 17:31

在設(shè)計(jì)公司角度做分錄

鄒老師 解答

2019-09-20 17:33

你好
6月份,借;銀行存款 3萬,貸;預(yù)收賬款 3萬
7月份,借;預(yù)收賬款10萬,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借;銀行存款 7萬 ,貸;預(yù)收賬款 7萬

rian 追問

2019-09-20 17:34

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-20 17:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

rian 追問

2019-09-20 17:39

如果設(shè)計(jì)公司收了3萬塊的預(yù)付款后就開票給對(duì)方,然后再收尾款,這個(gè)又要怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-09-20 17:40

你好,分錄還是一樣,只是收入分錄月份不同而已 
6月份,借;銀行存款 3萬,貸;預(yù)收賬款 3萬
借;預(yù)收賬款10萬,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
7月份,借;銀行存款 7萬 ,貸;預(yù)收賬款 7萬

rian 追問

2019-09-20 17:42

好的,明白了

鄒老師 解答

2019-09-20 17:43

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-26 11:50:53
你好,是站在設(shè)計(jì)公司角度做分錄,還是支付費(fèi)用一方做分錄?
2019-09-20 17:30:42
你好,你所指的剩下金額是沒有開具發(fā)票部分(合同總金額—已經(jīng)開具發(fā)票金額)?
2019-07-13 15:47:11
你好,借:銀行存款3000 貸:預(yù)收賬款3000 借:預(yù)收賬款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款2000 貸:預(yù)收賬款2000
2020-07-10 17:31:58
借;固定資產(chǎn) 800 貸;銀行存款 200 貸;應(yīng)付賬款 600
2019-12-23 16:51:40
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