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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-21 08:07

確認開票的收入時,按建筑業(yè)的理論知識講是:
借:應收賬款
貸:工程結(jié)算
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
最后結(jié)轉(zhuǎn)時
借:主營業(yè)務成本
借:工程施工——毛利
貸:主營業(yè)務收入
至于你說的后面一個分錄,屬于實際工作中由于稅務上要求收入與銷項稅額是對應的,可能按實際的操作的分錄是:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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相關問題討論
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,建議你按照你上面的來做就可以的,沒有應交稅費影響今年的利潤,如果你做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-09-23 10:33:08
你好!收到貨款:借:銀行存款 50 貸:預收賬款 50,開票后,借:預收賬款 25 貸:主營業(yè)務收入 25 ,下個月再開票,也是:借:預收賬款 25 貸:主營業(yè)務收入 25 ,應交稅費我就不寫了哈。
2020-07-22 15:23:38
你補一筆,借,銀行存款,貸,應收賬款
2020-06-22 18:59:31
暫不處理,待收款或者收款時借銀行 (庫存) 貸應收
2019-06-25 11:30:09
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