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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-21 16:37

你好,是什么原因?qū)е碌膸齑尜~實不一致呢?

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 16:39

有些客戶不要發(fā)票

鄒老師 解答

2019-09-21 16:41

你好,不需要發(fā)票的客戶,你需要做無票收入確認,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應成本,這樣就可以做到庫存賬實一致的

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:03

但是以前都沒有做收入確認,現(xiàn)在怎么能慢慢減少出庫,確認無票收入也是要繳納稅金的吧?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:04

你好,只能是補做無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本才可以減少庫存的 
確認無票收入是需要納稅的

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:05

我們是按每月的銷售額來確認進項發(fā)票的認證,這樣銀行存款也對不上,現(xiàn)在金稅是不是必須銀行存款要一致?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:08

你好,銀行存款是必須做到賬實一致的
如果銀行存款賬面與對賬單余額都不一致,這個賬一看就是有錯誤的

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:13

那我們采購的這些發(fā)票,要先掛賬,進項先不認證嗎?都要是做賬了,進項就留底太多了,這個怎么處理?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:16

你好,可以先發(fā)票入賬,但是進項發(fā)票暫時不認證,等到需要抵扣的時候再認證

沉靜的白晝 追問

2019-09-21 17:19

這個是要先暫估入賬,然后再紅沖了嗎?需要認證的時候再入賬,發(fā)票認證?

鄒老師 解答

2019-09-21 17:21

你好,已經(jīng)取得了發(fā)票就不是暫估入賬的,只是進項稅額暫時不認證而已,等到需要認證的時候認證
取得發(fā)票這樣做分錄
借;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),貸銀行存款等科目
認證的時候
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)

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相關(guān)問題討論
你好,是什么原因?qū)е碌膸齑尜~實不一致呢?
2019-09-21 16:37:19
您說一下是因為什么情況造成賬面大于庫存的嗎?是否存在銷售沒開票的情形呢?
2019-01-09 08:57:28
同學比較好的 方法是直接將這個明細打印出來一筆筆核對
2019-09-07 21:48:34
這個要看你這個10桶你到底打算怎么處理了。
2017-04-28 16:30:17
實際庫存比電腦賬套的庫存多少,有可能是:入庫了,沒有做入庫
2019-10-20 13:30:39
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