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點(diǎn)、
于2019-09-22 13:57 發(fā)布 ??1515次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-09-22 13:57
您好做計(jì)提跟上交相同的紅字分錄
點(diǎn)、 追問
2019-09-22 14:02
沒有單獨(dú)計(jì)提社保,是計(jì)提應(yīng)發(fā)工資 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 付社保時(shí) 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 請問怎么沖紅
bamboo老師 解答
2019-09-22 14:04
借:管理費(fèi)用 借方紅字借:其他應(yīng)收款 借方紅字借:銀行存款 借方藍(lán)字
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老師,收到稅局的退社保費(fèi)怎么做賬
答: 您好 做計(jì)提跟上交相同的紅字分錄
公司本月社保費(fèi)用從社保局待轉(zhuǎn)基金劃扣了,請問一下如何做賬。
答: 你好,待轉(zhuǎn)基金世上一次應(yīng)該退回來,沒有退到公戶的吧。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請問社保局退回的社保費(fèi)用(養(yǎng)老失業(yè)工傷部分)怎么做賬?
答: 你好,借;銀行存款,貸;其他收益
老師,社保局減免的社保費(fèi)該怎么做賬
討論
地稅扣了社保費(fèi)用,可是社保局沒到賬,我著急用社保怎么辦,可以帶著繳費(fèi)憑證去社保局確認(rèn)繳費(fèi)么
老師,公司幫員工交社保費(fèi),我是借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-社保局支付時(shí)做分錄借應(yīng)付賬款-社保局 貸銀行存款這樣做對嗎
社保局退回社保費(fèi)怎么做帳
我們公司交社保 上個(gè)月銀行沒有扣到款 這個(gè)月我們的銀行扣了兩筆社保局的款項(xiàng) 1912.35 1899.99 我們每個(gè)月都是交1899.99 這個(gè)月有兩筆 1912.35那一筆多出來12.36 我要怎么做賬使借貸平衡,,,1912.35 那一筆的摘要是社保費(fèi) 1899.99那一筆的摘要是社保,該怎么處理?麻煩了
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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點(diǎn)、 追問
2019-09-22 14:02
bamboo老師 解答
2019-09-22 14:04