老師好,2016年和2019年成立的老企業(yè),到底何時(shí)實(shí)繳? 問(wèn)
你好,現(xiàn)在規(guī)定是5年,2024年的6月底之前成立的,在2032年6月底就可以了。 這個(gè)投入就可以了。然后入賬就好。 答
老師好,我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)下。員工入職后,自行采 問(wèn)
抬頭是公司的可以報(bào)銷(xiāo),是個(gè)人的不行 答
你好,2024年購(gòu)買(mǎi)的工作服沒(méi)有入庫(kù)該如何處理呀 問(wèn)
補(bǔ)做入庫(kù)就行了哈 答
老師,第二季度印花稅,工程合同印花稅減免后稅額21. 問(wèn)
你好,這個(gè)是21.92+0.51這樣來(lái)算的了。 答
老師 這道題不是分期付息嗎 為啥不用應(yīng)收利息 問(wèn)
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答

請(qǐng)問(wèn)金蝶K3倉(cāng)存與總賬對(duì)賬,倉(cāng)庫(kù)金額大于總賬金額,這個(gè)要怎么調(diào),會(huì)計(jì)分錄是什么
答: 說(shuō)明可能之前有沒(méi)有通過(guò)供應(yīng)鏈模塊生成憑證的情況,而是直接在總賬模塊手工做憑證了,找到手工做的憑證,到時(shí)看具體情況才能知道怎么做分錄
在結(jié)去年12月的賬時(shí)發(fā)現(xiàn),在金蝶K3中,在結(jié)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存對(duì)賬時(shí),倉(cāng)存結(jié)存金額,也總賬結(jié)存金額,存在差異,這種差異應(yīng)該作什么調(diào)整
答: 我現(xiàn)在正在結(jié)12月的賬,在結(jié)供應(yīng)鏈存貨核算中的--期初調(diào)整---期初余額調(diào)整--對(duì)賬功能時(shí)發(fā)現(xiàn)圖片所示倉(cāng)存與總賬有差異,應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,金蝶上發(fā)現(xiàn):倉(cāng)存與總賬對(duì)賬單有差異,具體原因是有一個(gè)原材料的科目余額比倉(cāng)庫(kù)金額大,請(qǐng)問(wèn)老師改怎么調(diào)整?
答: 同學(xué)你好 是金蝶什么版本
請(qǐng)問(wèn)金蝶錄期初時(shí)倉(cāng)庫(kù)賬和總賬金額對(duì)不上,相差的金額原因都找到了,這樣該怎么調(diào)整?
金蝶專(zhuān)業(yè)版?zhèn)}存與總賬對(duì)賬有差額,差額本月是普通發(fā)票的稅額,要怎么調(diào)平?
金蝶專(zhuān)業(yè)版期末結(jié)賬,總倉(cāng)與分倉(cāng)對(duì)賬,收入差額-20我怎么找啊,
老師,我結(jié)賬,金蝶專(zhuān)業(yè)版,提示這個(gè),是什么原因,倉(cāng)存于總賬對(duì)賬有差額

