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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-09-23 11:34

如果你不需要按明細(xì)核算可以,借 制造費(fèi)用  貸  周轉(zhuǎn)材料

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如果你不需要按明細(xì)核算可以,借 制造費(fèi)用 貸 周轉(zhuǎn)材料
2019-09-23 11:34:09
您好,規(guī)范操作是每月結(jié)轉(zhuǎn),不規(guī)范的可以到年底結(jié)轉(zhuǎn)一次。分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-04-19 20:37:23
你好,借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——應(yīng)當(dāng)計(jì)入正確的明細(xì) 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——應(yīng)當(dāng)計(jì)入錯(cuò)誤的明細(xì)
2019-04-28 11:25:59
您好!借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用-工資3900
2016-12-30 09:38:21
你好,發(fā)生登記借方,減免登記貸方或借方負(fù)數(shù)
2017-10-11 16:15:51
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