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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-23 16:20

你有應(yīng)收票據(jù)的填寫,沒有的不填寫的
應(yīng)收帳款是應(yīng)收賬款借方明細余額加預(yù)收賬款借方明細余額

奈何橋上擺地攤 追問

2019-09-23 16:21

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-23 16:26

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
您好 資產(chǎn)負(fù)債表還用老的版本的可以 填寫的時候可以合并
2020-04-08 21:21:48
你好 是的 是按借方填寫對?
2021-10-11 14:01:35
合并報表不止應(yīng)收應(yīng)付的抵消,期末還有長投和所有者權(quán)益的抵消,損益的抵消,內(nèi)部交易的抵消,很多的。
2020-03-24 21:56:13
你好,就根據(jù)應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款的賬面價值填寫。
2020-12-16 14:34:01
您好 請問應(yīng)收票據(jù)怎么會出現(xiàn)負(fù)值? 收到應(yīng)收票據(jù)沒有入賬么?
2019-06-21 08:16:19
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