老師:朋友在某珠寶公司上班,但是簽訂的合同是其他 問
勞務(wù)派遣公司簽訂的勞動(dòng)合同是吧,是的話,勞務(wù)派遣公司 簽訂了勞動(dòng)合同就行 答
老師,請問發(fā)票重開需要怎么做? 問
同學(xué),你好 你是問開具紅字發(fā)票的網(wǎng)上操作嗎? 答
運(yùn)費(fèi)里面可以包括快遞費(fèi)嗎 問
你好,可以的,可以包括快遞費(fèi) 答
養(yǎng)殖業(yè)采購時(shí)都是個(gè)體戶沒有發(fā)票也沒有出貨單,我 問
個(gè)體戶是可以開出發(fā)票的 答
老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答

小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
答: 小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
小規(guī)模納稅人,免增值稅,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入_免稅收入
答: 你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,疫情期間生活服務(wù)小規(guī)模納稅人減免增值稅。會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款 等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅是通過“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款”結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是直接通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(這條分錄是否要換成:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
答: 你好,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。


太陽 追問
2019-09-23 16:35
鄒老師 解答
2019-09-23 16:36
太陽 追問
2019-09-23 16:36
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2019-09-23 16:37
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2019-09-23 16:39
鄒老師 解答
2019-09-23 16:42