老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

您好!請(qǐng)問:計(jì)算轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),在扣除買入價(jià)時(shí),包括購(gòu)入支付的交易費(fèi)用嗎?
答: 你好,是包括支付的交易費(fèi)用的。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除月末做分錄的時(shí)候需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎?還是不用?直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未見增值稅
答: 學(xué)員您好,是需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這里的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額后面的交易費(fèi)用可抵扣的增值稅是什么意思!
答: 就是這種交易的手續(xù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣


A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問
2019-09-23 17:20
月月老師 解答
2019-09-23 17:40